送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-10-16 10:49

借:银行存款  3094 
       管理费用-保险费  -2919 
       应交税金-应交增值税  -175 
全部放借方就行了

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-10-16 10:53

但是发票没退呀

蒋老师 解答

2018-10-16 10:54

有误退回,你肯定又重新支付了一笔正确的,那么再做一笔刚才的分录就行了,这个就是根据原始凭证来做

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-10-16 10:58

这个发票是已经当月认证了,但是退回这笔款后,下个月才重新支付了,所以我还是不太明白怎么处理这个账

蒋老师 解答

2018-10-16 11:00

那你最好这样做 
拿到发票 
借:管理费用-保险费2919 
应交税金-应交增值税175 
贷:应付账款3094 
支付, 
借:应付账款 3094 
   贷:银行存款 3094 
退回,,冲上面的支付 
下个月重新支付又按 
借:应付账款 3094 
   贷:银行存款 3094

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借:银行存款 3094 管理费用-保险费 -2919 应交税金-应交增值税 -175 全部放借方就行了
2018-10-16 10:49:42
你好!借:其他应付款 6500 借银行存款就可以的
2019-11-04 10:42:35
你好,你的分录是正确的
2021-12-09 14:03:21
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
你好同学,这个银行存款是谁收到的。
2022-03-31 14:45:57
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