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梁╱梨涡浅笑
于2018-10-16 10:48 发布 797次浏览
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-10-16 10:49
借:银行存款 3094 管理费用-保险费 -2919 应交税金-应交增值税 -175 全部放借方就行了
梁╱梨涡浅笑 追问
2018-10-16 10:53
但是发票没退呀
蒋老师 解答
2018-10-16 10:54
有误退回,你肯定又重新支付了一笔正确的,那么再做一笔刚才的分录就行了,这个就是根据原始凭证来做
2018-10-16 10:58
这个发票是已经当月认证了,但是退回这笔款后,下个月才重新支付了,所以我还是不太明白怎么处理这个账
2018-10-16 11:00
那你最好这样做 拿到发票 借:管理费用-保险费2919 应交税金-应交增值税175 贷:应付账款3094 支付, 借:应付账款 3094 贷:银行存款 3094 退回,,冲上面的支付 下个月重新支付又按 借:应付账款 3094 贷:银行存款 3094
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蒋老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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梁╱梨涡浅笑 追问
2018-10-16 10:53
蒋老师 解答
2018-10-16 10:54
梁╱梨涡浅笑 追问
2018-10-16 10:58
蒋老师 解答
2018-10-16 11:00