- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好
借 原材料 负数
应交税费-应交增值税 负数
贷 应付账款 负数
2018-10-16 12:32:41
同学你好
原分录负数红冲
2023-08-02 14:47:33
您是购买方,且专票已经认证抵扣了,您公司只需申请开具红字发票信息表给对方就可以了,不是您公司开具红字发票的。
2018-08-13 10:27:49
如果发票没有错,只是130万的进项税不能抵扣的话,可以做进项税转出处理
2018-05-08 09:09:15
是的,冲减之前暂估的凭证,按发票的金额入账就可以
2018-09-22 14:20:11
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