送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-10-16 13:42

你好,你单位要出委托付款证明给销售方,借原材料 进项贷其他应付款-帮你垫付的单位

* 精神洁癖 。 追问

2018-10-16 13:46

但是老师我们公司之前的会计收到 
发票的时候借原材料应交税费进项税额贷应付账款,付给帮我们垫付的公司挂的借其他应付款贷银行存款,那老师我现在怎么才能把应付账款冲掉分录怎么写

郭老师 解答

2018-10-16 13:47

你好借应付贷其他应付款

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你好,写个三方协议,各个公司盖章就可以了。
2018-10-16 13:33:26
你好,你单位要出委托付款证明给销售方,借原材料 进项贷其他应付款-帮你垫付的单位
2018-10-16 13:42:01
你好!如果不产生纠纷,没有影响的
2022-01-24 23:56:33
你好,借;原材料 930,贷;银行存款等科目 900,营业外收入30
2019-07-13 09:46:14
你好,应该是给分包,然后分包给总包开发票,
2016-09-12 20:12:03
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