- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
对,增值税是每月必须申报的,每月业务就0申报
2018-10-16 14:15:32
进口增值税需要去税局交叉比对,通过后才能认证
关税,不用申报的
2017-03-14 11:51:14

会计学堂 > 答疑社区 > 问题详情
有一个问题,收到出口退税时,如何申报增值税?
会笑的~陈健
2019-09-27 17:35发布 162 次浏览

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老师解答

。 | 官方答疑老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
当期出口退税增值税申报如何填写?
答:出口退税的金额在增值税申报表时,操作为:
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣.
2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额.
3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2019-12-21 09:31:03
你好,开具出口发票根据出口当期,普票就是全部没进项税额
2022-08-13 12:24:23
你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25
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