送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-10-16 18:44

你好,可以借:其他应收款-xx员工,贷:银行存款 ,等以后发放年终奖的时候少发这部分,然后冲减应付年终的金额就行了

合肥易必优电子客服二 追问

2018-10-16 18:46

但这个不是到年终了要付个这个员工的吗,为什么不是记其他应付款

蒋老师 解答

2018-10-16 19:57

因为你提前预支的,是先放到其他应收款的。

合肥易必优电子客服二 追问

2018-10-17 11:36

好的,谢谢

蒋老师 解答

2018-10-17 11:37

不客气,满意请给五星好评,祝工作顺利!天天开心!

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相关问题讨论
你好,可以借:其他应收款-xx员工,贷:银行存款 ,等以后发放年终奖的时候少发这部分,然后冲减应付年终的金额就行了
2018-10-16 18:44:22
你好 计入工资表一起 或者福利费单独做分录 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款。 记得并入工资缴纳个税的
2020-05-25 14:53:49
你好,直接计入主营业务成本核算的
2018-06-07 15:34:36
年终奖入账科目一般是按照企业财务制度来确定的,根据不同企业的情况,可能会有不同的科目,如“应付职工薪酬”、“职工福利费”等。 计提年终奖会计分录的一般做法是:以企业给予职工的年终奖预算总额为基数,按财务规定的比例计提职工年终奖费用。具体分录如下: 借:应付职工薪酬或职工福利费(应付账款科目) 贷:银行存款或现金(结算账户科目) 计提年终奖的时机通常是会计期的末尾,也就是在每个会计期结束时计提,因此,计提年终奖时要注意会计期的起止日期,以便正确计提职工年终奖费用并形成相应的会计分录和会计凭证。
2023-02-27 15:27:49
借:管理费用等--工资(或年终奖) 贷:应付职工薪酬--工资(或年终奖)
2018-03-12 14:59:13
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