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罗达
于2018-10-17 09:47 发布 4341次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-17 09:49
是要将银行对账单和公司银行存款账面余额进行核对的。
罗达 追问
2018-10-17 10:06
上面写的是9月30日的对账截止日期,我就是对这个数字对吧?
张艳老师 解答
2018-10-17 10:09
是的,就是对截止到9月30日的数字。
2018-10-17 10:11
那他发过来的这个表格怎么填写呢?
2018-10-17 10:14
这个填好后应该加盖财务章还是公章呢?
核对相符就勾相符,不相符的话,填进数字就可以了。
2018-10-17 10:31
老师这个填好后应该加盖财务章还是公章呢?
2018-10-17 10:34
都可以的,我单位是加盖财务专用章的。
2018-10-17 10:41
好的,老师我现在问题是把10月的一笔银行账入到9月了,导致金额不符,下面那个表格你能详细地给我解说下咋填吗?
2018-10-17 10:43
您就把这笔款的金额给扣除掉,再和银行对账单比较就可以了。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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