老师,2月预收账款贷:应交税费--应交增值税--销项税 月末结转:借:应交税费--应交增值税--销项税 贷:应交税费--未缴增值税 3月缴税:借:应交税费--已交税金 贷:银行存款。老师这样做对吗?8月我们才开这个预收账款的发票,应该怎么做分录?
佳
于2018-10-17 10:24 发布 689次浏览
- 送心意
答疑-李老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-10-17 10:29
可以这么做的! 我们一般处理是,没开票就不确认收入,收到款,借银行 贷预收,开票时,借:预收 贷主营业务收入 应交税费-销
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,你是一般纳税人,选择第一个。
2022-03-11 14:42:22
你好,是一般纳税人预交税款?
2018-02-24 10:31:15
小规模做借应交税费-应交增值税 贷银行存款 一般纳税人按下面处理。
2018-12-29 16:49:04
同学, 你好,应交税费—应交增值税(已交税金),记录一般纳税人当月已经缴纳的增值税额,应交税费—未交增值税,当月缴纳的以前期未交的增值税
2021-09-04 15:42:09
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