- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-10-17 10:34
王乔老师,课件中,借:在建工程3300 贷:原材料2000 ,银行存款(支付职工工资)1300
相关问题讨论
你好,需要通过应付职工薪酬核算的
借;应付职工薪酬 贷银行存款
2018-10-17 10:33:26
你好,自已的职工不是也要给员工发工资么,所以贷方是应付职工薪酬
2020-07-09 14:04:48
是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。
假如期初数是0
在中间有做一笔分录
借:在建工程
贷:应付职工薪酬
那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
2020-02-16 09:51:50
单位部分需要通过应付职工薪酬科目
2021-08-09 17:00:28
同学您好,您当月计提当月支付的话,那应付职工薪酬应该是没有余额的,当月计提,次月支付的话,那余额就应该是当月计提的部分
2021-05-29 14:20:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
邹老师 解答
2018-10-17 10:33