送心意

瑜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-10-17 11:57

按实际缴纳的金额做 然后所发放的工资跟社保缴费基数保持一致

四毛呀 追问

2018-10-17 12:31

就查工资表吗

四毛呀 追问

2018-10-17 12:53

麻烦老师回复下

四毛呀 追问

2018-10-17 13:28

你好老师在吗 ?

瑜老师 解答

2018-10-17 16:37

你们社保缴纳的基数是多少呢,对应的发放的工资按基数发就是

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相关问题讨论
按实际缴纳的金额做 然后所发放的工资跟社保缴费基数保持一致
2018-10-17 11:57:45
你好同学,你这个是代收代付款不计自己的成本里同学。保险费是开给孩子的,你们代收代付就好,有多余的金额入成是成收入(其它业务收入)就好了
2019-10-17 15:59:06
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
2017-10-23 14:46:20
第一幼儿园做账:借:管理费用 贷:其他应付款-内部往来-第二幼儿园 第二幼儿园做账:借:其他应收款-内部往来-第一幼儿园 贷:银行存款 要体现应收应付才行! 你的内部往不知道是咋么设置的,从账务处理看是不对的!应该像老师这样设分录
2021-10-12 20:10:39
内账是真实的账,外账是做来给税局等部门看的,只做有发票的业务,就是为了少交税
2018-09-17 15:03:22
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