- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-10-17 14:55
你好,是月底根据应交的增值税计提附加税,缴纳了冲减应交税费
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你好,是月底根据应交的增值税计提附加税,缴纳了冲减应交税费
2018-10-17 14:55:59

借税金及附加贷,应交税费,应交XX税,
然后借应交税费,应交XX税,贷银行存款。
2024-01-09 11:48:04

计入固定资产清理科目
2018-11-19 13:57:24

附加税还是一样做账,借税金及附加 贷应交税费 应交附加税,你自己设置下明细,
2019-08-31 11:33:32

你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、发生清理费用时:
借:固定资产清理
贷:银行存款、
三、处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理 应交税费
五、清理净损益
1、如果是净收益
借::固定资产清理
贷:资产处置损益
2、如果是净损失
借::资产处置损益
贷:贷:固定资产清理
2021-07-21 10:59:17
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