- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你没有发放工资,那就只要计提工资了,借:管理费用/销售费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
2018-10-17 15:13:36
按下面这个步骤做就可以,社保这个你们1月是交1月社保吗,那就计提2个月
2019-02-17 09:57:58
你把多扣除的下月发下去就可以,红冲多计提
借其他应收款贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
2019-07-07 20:07:21
你好
计提,发放
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2021-10-07 16:08:25
你好,是代扣个税承担的保险吗?借:应付职工薪酬
贷:银行
其他应付款-社保
2019-03-26 13:33:52
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