一个工程开票结束了,还有未付款,这部分未付款付了 问
开票结束了,可全部结转成本 答
老师你好,公司买特产/酒送客户,属于视同销售:1.(普票 问
普票情况 购进时: 借:库存商品(价税合计金额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 专票情况 购进时: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 在专票情况下,不需要做进项税额转出。因为视同销售行为,需要计算销项税额,同时对应的进项税额可以正常抵扣,不满足进项税额转出的情形。 另外,在企业所得税方面,赠送客户的特产 / 酒也需要视同销售,汇算清缴时要进行纳税调整。同时,若赠送的对象是个人客户,还可能涉及按照 “偶然所得” 代扣个人所得税的问题。 答
老师,请问工程项目上的机械费包括哪些机械? 问
你好,这个没有固定。每个项目不一样,所用到的机械都不同。 答
你好老师汇算清缴研究费用其他费用有限额扣除然 问
提示此问题是因第 41 与 42 行之和不等于第 40 行。可这样调整: 核对数据:查账务处理,看费用化和资本化支出记录是否准确;对比辅助账,确保取数无误。 重新计算:算出准确的费用化、资本化及合计金额,使第 41、42 行之和等于第 40 行。 检查填报:确认行次填报无误,公式设置正确。 答
您好!无形资产摊销时计入生产成本,停产后这部分摊 问
您好,您停产是因为非正常性的还是季节性质的呢? 答

公司内账现金多出银多。银行存款又是负数,承兑也是多很多,怎么调整,还是跨年度的,不调平有什么影响嘛,内账
答: 导至的问题是因为没有过度科目,如收到的承兑贴现了存到银行没有记这一笔,然后付出的这现金长期就这样了。还有就是分的二级科目人员也多所以长期挂账
这样调整的话,现金或银行存款的数字也要调整了?
答: 您好,为什么啊,您的发票不是开的是65800元吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司用的是速达3000-Pro商业版 公司建了账套就用了一个月 现在过来想把数据调整一下 库存重新盘库,银行存款和现金也需要重新调节 这些数据需要怎么调整
答: 这个账套是18年2月建的 就用了2月一个月 所以现在好多数据对应不上 对不上是一直没有用 当时2月份建的账 现在数据一直变动但是系统并没有录入变动 所以现在我需要把所有的数据调平 需要怎么做


梅老师 解答
2018-10-17 16:43
袁宝 追问
2018-10-17 16:51
袁宝 追问
2018-10-17 16:55
梅老师 解答
2018-10-17 16:57
袁宝 追问
2018-10-17 17:01
袁宝 追问
2018-10-17 17:02
袁宝 追问
2018-10-17 17:03
梅老师 解答
2018-10-17 17:07
袁宝 追问
2018-10-17 17:31
袁宝 追问
2018-10-17 17:32
袁宝 追问
2018-10-18 11:24
梅老师 解答
2018-10-19 09:54