送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-18 11:14

发票未到时借预付账款  贷银行存款   发票到  借固定资产  贷银行存款1000   贷预付账款   如果是专票有进项,则还有借应交税费-应交增值税-进项税额

弄花香满衣 追问

2018-10-18 11:16

这样没有体现固定资产有暂估入库呢?我要在账面上体现1月份这批固定资产就已经在使用当中了

徐阿富老师 解答

2018-10-18 11:21

哦,那是总价11000?那先做    1    借固定资产11000          贷应付账款暂估11000   2       付款 借预付账款10000 贷库存现金10000   3 发票到,先冲红凭证1   然后借固定资产11000  贷 预付账款10000      贷库存现金1000

弄花香满衣 追问

2018-10-18 11:26

感谢老师,非常清楚,谢谢~

徐阿富老师 解答

2018-10-18 11:30

不客气,祝你开心快乐,欢迎以后有问题直接向我徐老师提问·,请为我五星评价,谢谢

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发票未到时借预付账款 贷银行存款 发票到 借固定资产 贷银行存款1000 贷预付账款 如果是专票有进项,则还有借应交税费-应交增值税-进项税额
2018-10-18 11:14:32
你好 可以列入固定资产科目核算
2019-08-18 12:23:36
你好,借在建工程贷固定资产,借在建工程1万,贷银行存款,然后完工之后一块儿结转到固定资产。
2021-09-07 16:31:33
你好 借 管理费用/制造费用等 贷 累计折旧
2019-09-18 11:01:31
收到政府补助 借:银行存款 贷:递延收益 这个 是总额法核算 借:银行存款 贷:固定资产 这个 是净额法核算
2020-07-29 12:16:15
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