老师,请问下本月收到的增值税专用发票,暂时不认证抵扣,本月要记账还是认证时做账?
简单如我
于2018-10-18 11:42 发布 1282次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-10-18 11:44
可以本月不进行账务处理。认证后再进行账务处理。
如果一定要进行账务处理
借:原材料(或库存商品、管理费用——办公费等)
借:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
贷:应付账款(或银行存款)
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可以本月不进行账务处理。认证后再进行账务处理。
如果一定要进行账务处理
借:原材料(或库存商品、管理费用——办公费等)
借:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
贷:应付账款(或银行存款)
2018-10-18 11:44:09
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税额计入应交税费—待认证进项税
2020-10-10 16:33:33
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1、单位必须是一般纳税人。是的。
2、必须抵扣,没有抵扣完的部分可以无限期结转抵扣。应该入账的。
3、发票开具日期的360天内认证即可。
2017-10-24 14:38:20
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您好!没有什么条件。你都可以认证。除非是假票才不能认证。
是当月抵扣。不行,你一定要抵扣,但是抵扣不完的可以留抵
2017-10-24 13:49:46
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你好,是的
可以根据需要合理安排认证(选择性)
2016-07-21 09:22:49
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