送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-10-18 14:06

计提工资:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬-工资
发放工资:
借:应付和职工薪酬-工资
贷:银行存款

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计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资: 借:应付和职工薪酬-工资 贷:银行存款
2018-10-18 14:06:28
你好,如果确实没有发放,可以挂账
2016-09-30 14:31:33
你好,是你自己员工吗?
2021-06-06 16:21:00
您好!这个做不了。因为本身违规。如果你一定要做,就都计入管理费用-社保了。
2020-01-06 16:31:35
你好 这个是按劳务 报酬 入账申报个税
2019-04-01 13:44:05
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