送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-12-01 15:29

请问预收款余额在借方,通过计提坏账准备怎么操作

沉浮 追问

2015-12-01 15:31

我们软件没有这个科目,只有管理费用,可以这样操作吗?借;管理费 658756.08  贷:坏账准备658756.08
借;坏账准备658756.08   贷;预收账款658756.08

沉浮 追问

2015-12-01 15:35

是没有这个科目啊,

沉浮 追问

2015-12-01 15:42

不清楚

沉浮 追问

2015-12-01 15:43

我们软件没有这个科目,只有管理费用,可以这样操作吗?借;管理费 658756.08 贷:坏账准备658756.08
借;坏账准备658756.08 贷;预收账款658756.08

沉浮 追问

2015-12-01 15:49

可以一次性计提坏账准备658756.08

沉浮 追问

2015-12-01 15:52

请问资产减值损失准备,余额在哪方

沉浮 追问

2015-12-01 15:58

请问坏账准备余额 是在贷方是吗

沉浮 追问

2015-12-01 16:17

请问借;资产减值损失 
和管理费用一样,其末结转借方余额

沉浮 追问

2015-12-01 16:53

是说资产减值损失余额是在借方正数对吗?月末结转到本年利润

沉浮 追问

2015-12-01 17:29

请问资产负债表预收款余额是正数,请问预收款余额是在贷方还是借方

沉浮 追问

2015-12-01 18:01

请问公司终止业务,预收款余额是在贷方怎么进行账务处理?

邹老师 解答

2015-12-01 15:28

表示应收账款,可以通过计提坏账准备将余值冲销掉

邹老师 解答

2015-12-01 15:30

借;资产减值损失   贷;坏账准备
借;坏账准备   贷;预收账款

邹老师 解答

2015-12-01 15:34

怎么会连资产减值损失都没有

邹老师 解答

2015-12-01 15:38

那如果有资产发生减值,你们怎么做?

邹老师 解答

2015-12-01 15:43

规定是这样,你们连这个科目都没有,自己看着办了

邹老师 解答

2015-12-01 15:53

发生额在借方,期末转入损益

邹老师 解答

2015-12-01 15:59

一般是在贷方

邹老师 解答

2015-12-01 16:25

你不能这么说,如果你这样理解,所有的期间费用都计入管理费用,影响损益的其他科目也可以计入管理费用

邹老师 解答

2015-12-01 16:54

是的

邹老师 解答

2015-12-01 17:59

在贷方

邹老师 解答

2015-12-01 18:02

需要按规定转作收入

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相关问题讨论
你好,预收是储值或者是预存款涉及的,增券一般是预存款一定金额后白增送的吧?
2016-08-12 13:05:36
表示应收账款,可以通过计提坏账准备将余值冲销掉
2015-12-01 15:28:50
借;预收账款 贷;银行存款 把这个款项打给对方就是了
2017-07-11 15:30:03
这个需要看你之前挂的是预收还是预付
2019-02-25 16:17:03
同学你好,开具发票后,借,银行存款,30万元,预收账款,20万元,应收账款,10万元,贷,主营业务收入,60/(1+增值税率)万元,应交税费应交增值税销项,60*增值税率/(1+增值税率)万元。
2021-08-08 18:16:10
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