老师,我们公司应收是20万 ,客户扣了一个5万的陈列费。打过来的款就是15万。但是客户扣的这5万我们的厂家会还给我们,但是要我们开6%的服务费(会展服务)发票给他们。开了发票就会把5万打到我们账上。请问这个分录怎么做,麻烦老师详细说明分录。
465011310
于2018-10-18 17:19 发布 685次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-10-18 17:20
您好!借销售费用 5 银行存款15 贷应收账款20
借应收账款20 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
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您好!借销售费用 5 银行存款15 贷应收账款20
借应收账款20 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2018-10-18 17:20:57
你好,增值税发票是这样入账的
2016-06-20 17:40:19
这属于不存在实质性交易的情况下虚开发票,是要受到相关处罚的,建议谨慎处理!
2018-04-17 10:38:31
你好!
是你们开的发票吗?
2019-02-17 16:32:47
你好,这个根据实际可以写的
2019-12-16 15:24:57
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465011310 追问
2018-10-18 17:29
宋生老师 解答
2018-10-19 09:27