送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-10-19 23:28

您好,收入分录,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项),购买材料时,借;原材料,应交税费-应交增值税(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。

宝宝妞 追问

2018-10-19 23:32

我上月把原材料做成库存商品了,请问老师,怎么修改

王雁鸣老师 解答

2018-10-19 23:34

您好,借;原材料,借:库存商品,负数。

宝宝妞 追问

2018-10-19 23:38

老师,本公司成立时没有实收资本,我就把老板买材料的钱做到了实收资本里面,借原材料,贷实收资本,请问这样做可以吗?如果不这样做,又如何修改,是不是做到其他应付款里

王雁鸣老师 解答

2018-10-19 23:40

您好,也可以的,是的,如果不这样做,就做其他应付款。

宝宝妞 追问

2018-10-19 23:53

那月末结转实收资本怎样结转

王雁鸣老师 解答

2018-10-20 00:22

您好,月末实收资本不用结转的。

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您好,收入分录,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项),购买材料时,借;原材料,应交税费-应交增值税(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。
2018-10-19 23:28:23
你好,借:销售费用 贷:原材料 应交税费-应交增值税
2018-01-19 13:11:22
你好,计入原材料就可以了
2020-01-07 18:05:27
你好,这个是你们实现的收入?
2018-01-29 17:49:55
活动的收入作为你的营业收入,相关的开销作为营业费用和营业成本处理。
2019-06-24 18:09:16
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