内账 老师我们有特采扣费,借:应付账款 500 贷:生产成本500 那我这笔钱要冲减本月生产成本金额吗?(本月实际发生生产成本1000元) 月结我是写1000还是1000减除500后的=500元
FINE &赵娜
于2018-10-20 11:19 发布 870次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

月结生产成本应该按500
2018-10-20 11:35:02

你好,可以的。
2020-05-29 14:03:25

这个分录不平,借红字,贷蓝字
2023-07-25 10:01:33

你好,这个分录不对。分录应该是 借:库存商品/原材料 贷:应付账款
2018-10-22 13:55:13

您好借方:生产成本 负数.贷方:应付账款负数
2022-01-13 01:00:56
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