借:管理费用社保少记的7元 其他应收款-员工社保款 营业外支出多记了7元。 贷:银行存款,但是和回单支付的社保总金额2750.39是相等的。请问这种情况怎么办
沉浮
于2015-12-01 18:07 发布 967次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-12-01 18:20
月末结转损益,借营业外支出7 贷:本年利润7
借:本年利润7,贷:管理费用7
相关问题讨论

借方合计相加 贷方合计相加就行了
2015-12-10 10:26:15

你好 挂靠是有风险 这个是朋友挂靠公司 然后这个钱是他朋友全额支付还是什么情况
2018-12-18 15:33:35

借;管理费用社保 7 贷; 营业外支出 7
2015-12-01 18:09:18

您好,您的处理是很正确的
2019-02-15 06:22:13

企业支付押金 支付时做的是 借其他应收款 贷 银行存款 现在确认无法收回了 是做坏账准备还是营业外支出?分录怎么做?
2024-02-02 14:42:14
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