借:管理费用社保少记的7元1789.54 其他应收款-员工社保款941.26 营业外支出多记了7元。19.59 贷:银行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理费用社保款 7 贷; 营业外支出 滞纳金7(负数)请问借货方合计数是多少 摘要:结转本期损益,借:营业外支出7 (负数)贷:本年利润7请问借货方合计数是多少 借:本年利润7,贷:管理费用7
沉浮
于2015-12-09 18:42 发布 961次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
2015-12-10 13:43
更正:借;管理费用社保款 7 贷; 营业外支出 滞纳金7(负数还是正数)请问借货方合计数是多少
摘要:结转本期损益,借:营业外支出7 (负数还是正数)贷:本年利润7请问借货方合计数是多少
借:本年利润7,贷:管理费用7(负数还是正数)请问借货方合计数是多少
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借方合计相加 贷方合计相加就行了
2015-12-10 10:26:15
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你好 挂靠是有风险 这个是朋友挂靠公司 然后这个钱是他朋友全额支付还是什么情况
2018-12-18 15:33:35
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借;管理费用社保 7 贷; 营业外支出 7
2015-12-01 18:09:18
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您好,您的处理是很正确的
2019-02-15 06:22:13
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你好。是需要做营业外支出冲减其他应收款
2020-03-08 17:58:47
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张伟老师 解答
2015-12-10 10:26