老师,暂估应付款在实际收到发票之后,是先红冲,再按实际发票金额做账吗
竹韵
于2018-10-20 13:37 发布 1486次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,是的,先把暂估的凭证冲红,再按照发票做凭证
2018-10-20 13:38:15
您好,等收到发票后再冲应付账款-暂估就好。
2020-06-12 17:08:23
你好!
就是负数,反方向的意思
2020-04-17 13:04:13
同学你好
对的
是这样做的
2022-03-17 10:20:43
您好,这个是可以的,可以这样操作的
2023-08-02 22:14:31
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