送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-10-20 15:25

认证后做进项税,然后当月做进项税转出,计入福利费

小雯子 追问

2018-10-20 15:54

分录怎么做啊

江老师 解答

2018-10-20 16:36

一、借:管理费用——福利费
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付职工薪酬——福利费
二、借:应付职工薪酬——福利费
贷:银行存款(或应付账款)
三、借:管理费用——福利费
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
金额不大的话直接冲减当期费用,然后再按发票的税额记入进项。
2018-06-13 12:56:42
认证后做进项税,然后当月做进项税转出,计入福利费
2018-10-20 15:25:16
可以按发票抵扣,不支付的400记营业外收入
2019-10-18 05:19:56
就是按1%交增值税和6%的附加
2024-02-29 09:17:01
您好,您计提的时候,是做的分录 借:管理费用等(包含了增值税的金额) 贷:长期待摊费用 您现在需要收到发票的时候做分录 借:长期待摊费用 贷:银行存款 然后把前面几个月的凭证调整一下(补一笔分录) 借方负数:管理费用 (按进项税额的金额) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 后来2笔分录做在一张凭证上
2019-09-03 09:52:21
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