送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-23 10:41

您好!借管理费用-福利费  贷应付职工薪酬-非货币性福利
然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷银行存款。

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-10-23 10:48

老师,因为是增值税专用发票,所以计提时的进项税需要分出来吗?

宋生老师 解答

2018-10-23 10:50

您好!不需要。全额计入福利费。因为不能抵扣。

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-10-23 10:57

因为是专用发票,是不是要认证后做进项税转出?那支付是否是借应付职工薪酬,应交税费一进项税转出贷银行存款。

宋生老师 解答

2018-10-23 11:00

您好!是的。操作上可以这样做。但是你也可以不用认证

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相关问题讨论
您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷银行存款。
2018-10-23 10:41:29
你们单位采用什么会计制度?
2017-11-27 09:23:24
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款
2020-03-16 20:13:45
你好 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-06-02 08:35:11
社保工资分录 福利费借费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
2019-06-20 15:09:46
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