送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-24 13:03

借应交税费(销项)   借应交税费(未交增值税)贷应交税费(进项)

向日葵 追问

2018-10-24 13:04

上个月留底的放哪里?

徐阿富老师 解答

2018-10-24 13:24

你好,按照规范是要在未交增值税里的,我不知道你有木有转这里

向日葵 追问

2018-10-24 13:31

我没有转,下个月可以补吗?

徐阿富老师 解答

2018-10-24 13:32

你好,那你这个月按照余额一起转就好

向日葵 追问

2018-10-24 13:33

好的

向日葵 追问

2018-10-24 13:34

谢谢

徐阿富老师 解答

2018-10-24 13:34

嗯,祝你成功,如果已经明确,请为我五星评价,谢谢

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借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
需要看你发票是不是专票
2019-07-03 15:08:23
你好 你们有红冲的业务吗
2020-07-25 12:03:53
借应交税费(销项) 借应交税费(未交增值税)贷应交税费(进项)
2018-10-24 13:03:13
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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