送心意

老刘

职称,高级会计师,中级会计师

2018-10-24 13:27

支付一万  借:应付账款  贷:银行存款
拿发票来再进在建工程

艳阳天 追问

2018-10-24 14:39

老师,发票开了1万了呀!

老刘 解答

2018-10-24 14:43

再记一个凭证
借:在建工程
贷:应付账款

艳阳天 追问

2018-10-24 14:51

老师,那么要如何体现未付部分呢?

老刘 解答

2018-10-24 15:10

他们把发票开过来之后再能挂账。

艳阳天 追问

2018-10-24 15:15

这样的话账上还是没有办法体现未付部分的应付款啊老师

老刘 解答

2018-10-24 15:16

如果你硬体现也可以硬记,但是别忘了要发票

艳阳天 追问

2018-10-24 15:25

老师,如果硬记的分录怎么写呢?

老刘 解答

2018-10-24 15:33

借:在建工程
贷:应付账款

上传图片  
相关问题讨论
支付一万 借:应付账款 贷:银行存款 拿发票来再进在建工程
2018-10-24 13:27:16
说明是之前的处理错误了 完工了就把在建工程转入固定资产核算
2016-11-04 11:38:20
你好,你们自建工程的可以。
2020-12-26 09:22:29
你好,红字冲销,再按发票重新做,借在建工程,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款,
2020-05-18 10:56:07
你好 可以的 直接这样转就行的 写清楚调整凭证号 :借:库存物资~材料 贷::应付账款~某公司 就是这笔
2019-08-13 17:10:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...