送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-10-24 14:00

你好  1.计提工资

借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——工资 

2 计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金/银行存款或现金 

4 上交杜保 

借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷:银行存款或现金 
参考下这个分录   如果是先缴纳的社保费用,由你单位先垫付的,就在发工资时用其他应收款科目核算;
如果是先发工资,后缴纳社会保险,就用其他应付款。  根据你实际情况来做账

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相关问题讨论
您好!是其他应付款里面的。
2016-03-16 09:20:14
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金  参考下这个分录 如果是先缴纳的社保费用,由你单位先垫付的,就在发工资时用其他应收款科目核算; 如果是先发工资,后缴纳社会保险,就用其他应付款。 根据你实际情况来做账
2018-10-24 14:00:07
你好,如果是先缴纳,然后从工资里面扣除,是通过其他应收款 缴纳的时候, 借:应付职工薪酬—社保和住房公积金,其他应收款(个人负担部分), 贷:银行存款 从工资扣除的时候 借:应付职工薪酬—工资,贷:其他应收款(个人负担部分) 这样其他应收款余额就是平的
2022-06-14 09:26:27
做那个下面,借其他应收款社保??错做这个吗,还贷方??
2021-01-08 14:51:12
你好,这个应该是存在滞后,是你们先代垫了个人部分,后面再从个人工资里面去扣,所以会有余额。
2020-12-17 17:09:12
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