老师好,支付工程款时没开发票,记了在建工程,跨年后才收到发票,那收到发票怎样做分录
花开か半夏
于2018-10-26 09:43 发布 1501次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-10-26 09:44
你好!原分录红冲在建工程,再按发票做正确分录
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你好!原分录红冲在建工程,再按发票做正确分录
2018-10-26 09:44:53
您好,您这两种账务处理都可以
2020-07-06 16:31:31
完工的时点,完工之前,都计入在建工程,完工后先转入固定资产。发票后面来了后,只做进项税账务处理就可以
2019-10-29 14:32:26
开出发票
借:应收帐款
贷:工程结算
应交税费~增值税~销
收款
借:银行存款
贷:应收帐款
2019-05-13 14:32:05
您好
请问是您单位帮人家建筑的还是自己单位盖房子的工程款发票
2019-03-13 09:44:40
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花开か半夏 追问
2018-10-26 09:58
耿老师 解答
2018-10-26 10:11