老师,你好,我对这样的题目不太理解,而且这道题也没有讲解, 这道题的 分录借:管理费用-租金 贷:银行存款这个我是明白的, 另外一个分录不太明白,麻烦您给讲一下好吗,谢谢
云淡风轻
于2018-10-26 11:56 发布 597次浏览


- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01

您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48

您好,实际缴纳的是外帐缴纳的,不一定就正好是内帐的销项和内帐的差额
2020-05-09 21:53:45

你好,不计提也可以
2019-11-26 22:32:42

您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款
2019-09-26 09:02:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息