支付了一笔费用,付款时分录:借:管理费用 贷:银行存款 后因户名不符退回重付,分录:借:银行存款 贷:管理费用(退回)重付时:借:管理费用 贷:银行存款 这样对吗?
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
于2018-05-24 17:42 发布 2546次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-24 17:43
你好,整个过程是这样处理的
相关问题讨论
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,老师收到退还公司社保的分录
借;银行存款,贷;应付职工薪酬——社保
借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用等科目,这个贷方是正数,而不是负数
2020-07-15 09:12:21
你好 收到 怎么是做银行贷方 你把之前的分录红冲了 这笔钱是要给员工的吗
2019-07-24 13:44:36
你好,那一共支付多少个,还差多少没支付
2019-07-12 13:16:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问
2018-05-24 17:45
邹老师 解答
2018-05-24 17:46