公司产生的费用没有发票,后来找的发票来抵的,那申请报销单上需要怎么写?需要备注抵的哪些费用明细吗?正常情况抵的发票金额比实际发生额大,还需要备注按实际金额报销?这样操作合规吗?
阿妹
于2018-10-26 16:03 发布 860次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-10-26 16:03
您好!按发票上面的来入账,按发票上面的内容来报销。
这样操作不合规
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您好!按发票上面的来入账,按发票上面的内容来报销。
这样操作不合规
2018-10-26 16:03:31
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你好,这个不用备注,只需要备注实际报销金额就可以了
2018-10-21 15:47:22
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你好,能找一个金额类似的嘛,这样的话有风险。
2021-10-19 12:11:54
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您好!你要找的话,就按发票上面的内容和金额来。
2018-10-30 10:44:52
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您好,是的,报销时一般按实际报销金额写就行了。
2018-08-09 22:05:29
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