研发支出研究阶段发生的材料、差旅等 取得专票 借:研发支出-原材料 100 应交税费-待认证进项税额 16 贷:银行存款 116 借:研发支出-差旅费 应交税费-待认证进项税额 贷:现金 科目是这样子做的吗
静
于2018-10-26 16:36 发布 913次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!是的。就是这样做分录
2018-10-26 16:37:03
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如果研发人员是专门为了研发而发生的差旅费,可以这么做分录。
2018-12-11 14:32:12
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你好,出差的可以这么做的
2019-11-01 16:29:28
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同学你好
1.上个月研发支出—差旅费的金额把税包含进去做账了 原账是:借:研发支出——差旅费 贷:其他应付款——个人 这个怎么调整呢? 可以这样调整吗? 借:应交税费——待认证进项税额 借:研发支出——差旅费(红字) ——可以
2.还有一个是待认证进项税入多了,导致费用入少了,可以这样调整吗 借:研发支出——差旅费 借:应交税费——待认证进项税额(红字)——可以
2021-12-02 14:52:07
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你好 可以的 一般纳税人取得的进项专票的检测费可以抵扣
2019-06-03 15:58:15
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