老师,一般纳税人,收到增值税专票,是计入应交税费,应交增值税,进项税额吗???什么时候计入应交税费,应交增值税,待认证/待抵扣税额????
孟小丹63
于2018-10-27 13:23 发布 1389次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
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收到增值税专票 计入应交税费-应交增值税-待认证税额
认证后转入应交税费-应交增值税-进项税额。如果当月不抵扣,就转入应交税费-应交增值税-待抵扣税额
2018-10-27 13:25:57

没有少,但是你的待认证应该是二级科目。
2020-04-29 16:19:12

你好,计入应交税金—应交增值税—待抵扣增值税
2019-08-27 11:46:37

没问题,分录可以这么做的
2021-05-11 14:23:40

你好, 月底时 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额这个不需要,只要认证的时候把应交税费-应交增值税-待认证进项税额转到借应交税费-应交增值税-进项税额
2019-08-27 15:29:31
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