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琴琴
于2018-10-29 11:08 发布 1098次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-10-29 11:09
你好!当然还是分录做账好
琴琴 追问
2018-10-29 11:12
如果一个公司前期没有内账,外账的数据也不太准确,现在要建内账,各科目期初数怎样确定呢?
2018-10-29 11:14
银行和现金可以确定,应收,应付比较混乱,如何确定呢?
宋生老师 解答
您好!你可以先进行盘点,把盘点的数据作为期初数使用
2018-10-29 11:36
可是期初数据试算不平衡,怎么办?
2018-10-29 11:43
你好!差额计入到未分配利润。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2018-10-29 11:12
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2018-10-29 11:14
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