送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-29 11:09

你好!当然还是分录做账好

琴琴 追问

2018-10-29 11:12

如果一个公司前期没有内账,外账的数据也不太准确,现在要建内账,各科目期初数怎样确定呢?

琴琴 追问

2018-10-29 11:14

银行和现金可以确定,应收,应付比较混乱,如何确定呢?

宋生老师 解答

2018-10-29 11:14

您好!你可以先进行盘点,把盘点的数据作为期初数使用

琴琴 追问

2018-10-29 11:36

可是期初数据试算不平衡,怎么办?

宋生老师 解答

2018-10-29 11:43

你好!差额计入到未分配利润。

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