送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-29 16:02

你好,能提供一下你单位的这个凭证吗?

———— 追问

2018-10-29 17:33

公司是上市公司,图片是凭证

邹老师 解答

2018-10-29 17:37

你好,前面两张图片因为实质就是 一笔业务,一笔计提福利费,支付福利费
一笔计提公积金,支付公积金,这样的业务是可以放在一笔凭证处理的,共用一张原始凭证
而第三张图片,因为发生的是同一种性质的业务,就把三笔业务发生情况汇总在一张凭证处理 了
可以这样汇总处理的

———— 追问

2018-10-29 19:44

最后一张一级科目直接用内部往来  合适吗?又不是一级科目

邹老师 解答

2018-10-29 19:46

你好,不合适,需要通过其他应付款或其他应收款科目核算

———— 追问

2018-10-29 19:54

公司是上市公司,,也算正规吧。领导说是为了方面取数才用 的这样的科目。但是我感觉不对啊。。。他们这么做不会有税务风险吗?这样期末余额能平吗

邹老师 解答

2018-10-29 20:09

你好,如果之前有借款,现在售后,借出与收回一致,是会平的

———— 追问

2018-10-29 20:17

可是没有这样的一级科目啊,他们这么做能对吗

邹老师 解答

2018-10-29 20:18

你好,最好是通过其他应收款或其他应付款核算

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相关问题讨论
同学,你好 另起一页再写第二个分录
2023-06-20 18:51:31
借:预付账款 贷:银行存款,摊销借:制造费用 贷:预付账款
2017-02-27 19:22:18
你好,能提供一下你单位的这个凭证吗?
2018-10-29 16:02:03
您好,可以的。
2017-05-08 09:48:37
您好 实际抵扣的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019-07-10 12:40:41
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