送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-30 09:11

你好!按发票来计入收入就好了

追问

2018-10-30 09:13

宋老师:差额怎么处理呢

宋生老师 解答

2018-10-30 09:17

您好!2种方法,1,作废重开。2,当做结算有那个2万。

追问

2018-10-30 10:28

老师:这样以来开票多开的金额,实际收到的账款比应收账款要少些,差额怎么做分录呢

宋生老师 解答

2018-10-30 10:32

您好!差额只能挂在账上。你要多开,就要收那么多钱才能平

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