请问各位老师,我们公司下半年交了房租费40000元,可是没有去代开发票,那每个月做账时怎么计提房租摊销。我交房租时做账是:借:其他应收款--某某 贷:银行存款。那每个月计提摊销怎么做会计分录。我交房租时做的分录对吗?
💋 、文づ゛
于2018-10-30 09:49 发布 662次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-10-30 09:51
交房租的时候,借:预付账款 贷:银行存款
每月摊销时,借:管理费用 贷:预付账款
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交房租的时候,借:预付账款 贷:银行存款
每月摊销时,借:管理费用 贷:预付账款
2018-10-30 09:51:01
是的,他人代为还款得叫代付款的这个人写个说明
2022-03-24 10:39:07
你好,你单位有把这个私户也纳入银行存款科目核算吗?
2019-12-27 09:43:25
是的,可以,还款冲回这个就可以
2019-01-18 15:51:54
这个应该是借:预付账款 贷:银行存款
2018-12-27 11:50:45
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💋 、文づ゛ 追问
2018-10-30 10:47
辜老师 解答
2018-10-30 10:49