购货单位5月份收到销售方17%增值税票,这月对方税务机关要求对方单位冲红次张发票,重开16%税票,月底销货方已冲红,并重开了16%发票,怎么做账?库存用调整吗?
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于2018-10-30 14:55 发布 731次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-10-30 14:57
1、根据红字发票编制如下分录:
借:银行存款等
贷:库存商品等
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2、根据蓝字发票编制如下分录:
借:库存商品等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等
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1、根据红字发票编制如下分录:
借:银行存款等
贷:库存商品等
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2、根据蓝字发票编制如下分录:
借:库存商品等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等
2018-10-30 14:57:38
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税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额,意思就是价税分离了
2020-03-15 09:43:49
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可能会采取税收强制措施:如扣押公司财产等
2019-10-18 10:10:38
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纳税人交纳的增值税经税务机关检查后,应进行相应的会计调整,为此,应设立“应交税费——增值税检查调整”账户。凡检查后应调减账面进项税额或调增销项税额和进项税额转出的数额,借记有关账户,贷记本账户;凡检查后应调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的数额,借记本账户,贷记有关账户;全部调账事项入账后,应结出本账户的余额,并对该余额进行会计处理。 (1)若余额在借方,全部视同留抵进项税额,按借方余额数,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”账户,贷记本账户。 (2)若余额在贷方,且“应交税费——应交增值税”账户无余额,按贷方余额数,借记本账户,贷记“应交税费——未交增值税”账户。 (3)若本账户余额在贷方,“应交税费——应交增值税”账户有借方余额且等于或大于这个贷方余额,按贷方余额数,借记本账户,贷记“应交税费——应交增值税”账户。 (4)若本账户余额在贷方,“应交税费——应交增值税”账户有借方余额但小于这个贷方余额,应将这两个账户的余额冲出,其差额贷记“应交税费——未交增值税”账户。
2017-06-05 18:55:14
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增值税是卖家交给税务局
2022-04-12 19:20:14
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2018-10-30 15:10
方亮老师 解答
2018-10-30 15:11