旅行企业,酒店的供应商给开的是一个月的总金额发票,给客户开的是一家对应一家的总金额发票,这样的情况怎样向税务局差额申报?
mua! (*╯3╰)
于2018-10-30 15:20 发布 535次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!你们自己做表核算对应的金额
2018-10-30 15:33:40

你好,供应商找税务局代开发票,款项是转给供应商
2023-02-17 11:00:16

原则上如果取不到供应商的发票,税务局是不让税前扣除的,要全部按16个点交税。这是税务规定。这种情况,企业需要找能开发票的供应商提供货物。
2019-04-16 15:03:02

你好同学,这个只能与供应商协商同学。
2019-10-25 15:16:58

学员你好,
税局需要你们提供这些资料,就是税务局对供应商销售这些产品给你们存疑,要你们提供更加完整的资料来证明交易真实性。如果是没有虚假业务,不用担心,按照要求提供即可。
2019-07-20 16:12:16
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