送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-31 12:48

未付款的相应成本 有没有入库 如果没有入库 就先暂估入库 结转相应成本 等到发票到了再冲暂估 如果已经入库了 就跟应付账款没什么关系了

2333333 追问

2018-10-31 12:55

成本未支付完,但商品已经出售一部分,怎么处理啊?

bamboo老师 解答

2018-10-31 13:02

结转你相应出售的一部分商品的成本啊 比如你买了100件金额1000元 卖出50件 那就结转50件的成本500元 结转成本跟应付账款支付没有关系

2333333 追问

2018-10-31 13:34

我没太明白,这个情况是这样,就是相当于,我们单位呢那个只是先支付一部分成本,入库入的应该是比成本那个金额要大,那您说的意思,就是说。我现在已经入库了,所以我只结转我卖出去的那一部分的钱,是的意思吗?

然后那我就是,没有支付的那些成本,那就可以等他,在支付的时候在相应的记录,到那个库存商品里。

而且还有一个问题就是我们这个加工的这个产品呢,我们本身自己。没有加工这个能力,然后呢,是委托外面的人做的。那是不是应该算委托加工物资里边儿去合算的。

bamboo老师 解答

2018-10-31 13:48

如果你入库的时候是全额入库的 那就是我跟你说的那样处理 到时候支付货款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 跟成本和库存商品没有关系   
自己没有能力委外加工 那就当委托加工物资核算

2333333 追问

2018-10-31 14:32

那我们就是委托加工

bamboo老师 解答

2018-10-31 14:33

嗯 是可以这么理解

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