请问下,上个月我收到了客户提前支付的货款,但我还没开票给他,那我先用预付账款挂账。那么这个月我开具了发票给他了,那我应该怎样做分录呢??
黛琳^cicy
于2018-11-01 09:39 发布 1419次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-01 09:45
你好,收款 借:银行存款 贷:预收账款
开票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
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你好,收款 借:银行存款 贷:预收账款
开票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
2018-11-01 09:45:13
预收客户的货款,你应该确认预收账款,你现在到了预付账款,借:应收账款 预付账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2018-11-01 09:40:34
您好,可以先根据发票做账,因东西还没入库,则分录
借:在途物资
应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人、取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录)
贷:银行存款
2016-11-02 14:15:55
同学你好
现在还没开是吗
2021-04-23 06:24:33
您好!你可以计入比如借管理费用-xx费用 贷应付账款等。
2017-06-12 19:49:54
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