老师好!一般纳税人采购一批商品已入库,且货款已付,含税金额是6000,怎么做进销差价的账务处理?
白巧玲
于2018-11-01 17:39 发布 1051次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-01 17:41
你好,需要知道这个货物的销售价款是多少,才可以做商品进销差价的
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你好,需要知道这个货物的销售价款是多少,才可以做商品进销差价的
2018-11-01 17:41:12
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同学你好!这样的话 就不能直接按照采购系统的数据 去结转成本哦
需要先换算的 再做结转成本分录的
2021-10-27 08:12:37
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同学你好
借:材料采购300 应交税费 39 贷银行存款 339
借:库存商品 565 贷材料采购300 商品进销差价265
2022-12-22 12:55:29
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同学你好
借,库存商品800
借,应交税费一应增一进项104
贷,应付账款904
2;
借,银行存款1130
贷,主营业务收入1000
贷,应交税费一应增一销项130
3;
借,主营业务成本800
贷,库存商品800
4;
应纳增值税=130-104
2021-07-06 12:40:55
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你好!借原材料暂估 贷应付账款。
2018-07-20 15:34:26
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