请教老师:单位今年年初未分配利润为一183万,经债权人同意,用挂在账面上的其他应付款209万来核销未分配利润。我单位是企业会计准则,这个分录怎么做?需要调整资产负债表未分配利润年初数吗?
林方
于2018-11-02 08:50 发布 913次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-02 08:51
你好,债权人对债务作出让步是这样做分录
借;其他应付款 贷;营业外收入 209万
借;营业外收入 贷;本年利润
借;本年利润 贷利润分配——未分配利润
这样是不需要调整期初未分配利润的
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你好,债权人对债务作出让步是这样做分录
借;其他应付款 贷;营业外收入 209万
借;营业外收入 贷;本年利润
借;本年利润 贷利润分配——未分配利润
这样是不需要调整期初未分配利润的
2018-11-02 08:51:49
利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数
2019-01-15 06:37:08
那你们通过以前年度损益调整科目调整即可
2018-03-19 08:04:36
借:其他应付款10
贷:未分配利润
2019-06-28 20:36:08
你好,只能调整期末余额,不能调整期初数的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
资产负债表与利润表之间符合这个关系就可以的
2018-02-12 09:08:39
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