老师您好,请问2018年9月份填写记账凭证时应交税费-印花税和营业税金印花税科目分别多填写了100元,10月份填制付款凭证时才发现,请问应该如何冲销,需要什么原始凭证,谢谢!
苏杭
于2018-11-02 09:56 发布 1079次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-11-02 09:56
你好,你是多计提了是吗?红冲借税金及附加 负数 贷应交税费-印花税 负数
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你好,你是多计提了是吗?红冲借税金及附加 负数 贷应交税费-印花税 负数
2018-11-02 09:56:51
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银行扣款 那个回单入账就可以
2019-08-02 11:10:56
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你好,对的是的,是这么做的。
2021-09-27 12:03:42
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你好,不需要贴印花税。
2019-01-02 15:00:44
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你好,不需要原始凭证的
2017-02-09 16:35:34
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郭老师 解答
2018-11-02 09:57