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口口
于2018-11-02 14:08 发布 905次浏览
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-11-02 14:10
借 应收账款 贷 其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
口口 追问
2018-11-02 14:13
我们是免税企业
罗老师 解答
2018-11-02 14:14
借 应收账款 贷 其他业务收入 取得进项需要转出到成本 借 其他业务成本 贷 原材料 应交税费-应交增值税(进项转出)
2018-11-02 14:19
报税时放的是免税收入中的,会与增值税申报的收入不一致,怎么处理?
2018-11-02 14:21
免税收入,也需要申报增值税申报表的
2018-11-02 14:24
是按收入申报的,但与做账的收入不一致,怎么处理?
2018-11-02 14:26
比如销售100万,收款100,你怎么记账,怎么申报的?
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罗老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2018-11-02 14:19
罗老师 解答
2018-11-02 14:21
口口 追问
2018-11-02 14:24
罗老师 解答
2018-11-02 14:26