送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-03 10:03

你好,10月份按正常发票申报纳税就是了 
11月份按负数申报,减少当月销项税额

不忘初心,方得始终 追问

2018-11-03 10:08

就是10月份按税控盘上的税额来申报,然后账上少的不用管是吗?

邹老师 解答

2018-11-03 10:09

你好,你账上10月份也需要按正常发票来处理
11月份做负数处理,做负数申报

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相关问题讨论
你好,10月份按正常发票申报纳税就是了 11月份按负数申报,减少当月销项税额
2018-11-03 10:03:52
根据负数发票红冲之前的蓝字发票分录,不需要认证的
2017-12-01 15:41:45
借;应付账款 等科目 贷原材料 等科目 应交税费(进项税额 )
2017-07-01 09:35:00
你好!不用认证。你在申报表里面做进项转出就可以了。
2017-09-08 09:53:32
开红字发票,原来的分录不变,金额负数后面再开正确的发票是正确的收入分录
2020-04-08 14:42:48
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