厂家6月发货给公司,发票没有开过来,公司接着卖货给客户,也没有开发票给客户,7月厂家开发票过来给公司,公司又开票给客户,作为内账该怎么记录每一笔业务?厂家开发票过来又怎么记账?公司开发票给客户时又怎么记账?
~敏~
于2018-11-03 19:48 发布 659次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好
内账
6月购进 借;库存商品 贷;银行存款等科目
销售 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入
外账
厂家开发票过来 借;库存商品 贷银行存款等科目
公司开发票给客户 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-11-03 19:25:18
你好,六月份做入库和收入结转成本的,七月份不用做了
2018-11-03 20:08:36
你好,不同公司的内账是需要分别建账核算的
2019-06-01 10:01:48
你好 你内外账都要做收入处理的。 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
2020-05-04 11:41:01
做内账的时候是做每一笔真实发生的业务,是所有票据和开发票发生的业务汇总是吗? 是的,然后外账就单独做开有发票的业务往来是吗? 一般是,
2019-10-22 14:56:28
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