送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-11-05 09:35

10月份红冲8月的成本收入然后再做一次就可以,金额是一样的,最后一正一负不影响10月的数据

BGS 追问

2018-11-05 09:38

不做帐务处理可不可以,有没有别的更好的办法

郭老师 解答

2018-11-05 09:39

你好,你不做账,你发票怎么附呢

BGS 追问

2018-11-05 10:29

如图我是不是直接红冲这张凭证就可以了,再把正确的分录输进去,就应收款的二级科目有误,结转成本的就不用红冲了吧,好像没有什么关联

郭老师 解答

2018-11-05 10:38

你好,有收入才能结转你成本,红冲了收入也要红冲成本的,你要不想做成本的可以不用动

BGS 追问

2018-11-05 10:41

金额不变啊,只是应收款二级科目有误,金额什么都一样,这样的话我是不是不用红冲成本了

郭老师 解答

2018-11-05 10:42

你开了负数发票需要红冲。开了正确发票之后确认收入。

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相关问题讨论
10月份红冲8月的成本收入然后再做一次就可以,金额是一样的,最后一正一负不影响10月的数据
2018-11-05 09:35:22
同学,收付款凭证按日期来做就好,销售货物的话一般都是做在月末做凭证,先确认收入再结转成本这样子。记录凭证中间也可以编制。看你的个人习惯就好。只要能把账记清就行了。
2020-03-30 12:24:56
你好!一般不在一张凭证上结转,不建议多借多贷
2019-06-27 01:18:48
你好,这样不行的,不能多借多贷,分二张凭证做,
2019-08-14 17:51:11
你好!不夸年度可以这样处理
2019-06-18 16:41:01
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