8月开票的抬头开错了,10月份做了红冲重新开了一张发票,那重新开出来的那张发票要不要做帐务处理,8月份做的分录月底又做了成本结转,如果10月份要红冲了凭证,又得红冲成本,这样好麻烦,要怎么处理好,金额什么的都一样就抬头的公司名开错了
BGS
于2018-11-05 09:34 发布 1057次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-11-05 09:35
10月份红冲8月的成本收入然后再做一次就可以,金额是一样的,最后一正一负不影响10月的数据
相关问题讨论

10月份红冲8月的成本收入然后再做一次就可以,金额是一样的,最后一正一负不影响10月的数据
2018-11-05 09:35:22

同学,收付款凭证按日期来做就好,销售货物的话一般都是做在月末做凭证,先确认收入再结转成本这样子。记录凭证中间也可以编制。看你的个人习惯就好。只要能把账记清就行了。
2020-03-30 12:24:56

你好!一般不在一张凭证上结转,不建议多借多贷
2019-06-27 01:18:48

你好,这样不行的,不能多借多贷,分二张凭证做,
2019-08-14 17:51:11

你好!不夸年度可以这样处理
2019-06-18 16:41:01
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