业务:我开出600000了,税负2.9%, 16%-2.9%/16%=X/60万, X=491250,就是要认证491250,对吗? 要交增值税的话,销项60W换算成不含税的就是517241.3793 进项491250换算成不含税的是423491.3793,然后销项-进项=517241.3793-423491.3793=93750 这个月要交这么多增值税93750元?? 请老师帮我确认一下是否对?
糊涂
于2018-11-05 14:03 发布 538次浏览
- 送心意
崔老师
职称: ,注册会计师,税务师
2018-11-05 16:43
应该这么推算:
含税销售额600000,税负2.9%,那么应纳税额=(60/1.16 )*2.9%=1.5万。
假设不含税进项金额为a,则:
(60/1.16 )*16%-a*16%=1.5
a=42.3491万。
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应该这么推算:
含税销售额600000,税负2.9%,那么应纳税额=(60/1.16 )*2.9%=1.5万。
假设不含税进项金额为a,则:
(60/1.16 )*16%-a*16%=1.5
a=42.3491万。
2018-11-05 16:43:17
你好!是的。是包括的了。
2019-11-29 16:03:18
有销项时发票认证了,是借应交税费――应交增值税――进项税额,贷应交税费――待认证进项税额
2019-06-17 07:05:50
你好同学:
2.5=(4000-进项)/不含税销售额,这样来推算
2021-04-12 23:26:30
可以不认证,你认证填写附表2 第2栏后面留底也可以
2020-03-12 10:13:01
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