- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-11-05 15:54
你9月做抵减的分录吗?要是之前做后面就不需要再做,抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
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你9月做抵减的分录吗?要是之前做后面就不需要再做,抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2018-11-05 15:54:54

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-09-25 15:55:35

借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2020-06-30 10:14:30

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-09-02 15:16:58

借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2018-12-21 12:24:06
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2018-11-05 15:54
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